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關于杭實集團2015-2017年度購買中介機構服務質量情況專項審計調喝文查的整改報告

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關于杭實集團2015-2017年度

購買中介機構服務質量情況專項審計調查的整改報告 

杭州市審計局:

貴局于2018年9月26日至11月20日影花,對杭州市市屬國有企業2015年至2017年購買中介機微現構服務質量情況進行了專項審計調查,并延伸至杭實集團及集團所屬全資(zī)、控股輛老企業,在2018年12月27日出具了杭審貿調報[2018]32号專項審計調查我姐報告,報告客觀地指出了杭實集團所屬的杭州王星不房記扇業有限公司(以下簡稱“王星記”)在購文輛買中介機構服務程序方面存在的問題。

自收到報告後,公司立即組織相關部門和投資(zī)企業針對審計調查的意見和建謝物議再次進行自查,并以積極的态度加以整改,現你男對照審計報告,将審計提出的意見進行相應整改了哥如(rú)下:

審計問題:未按規定選擇庫内機構開(kāi)展中介業務,不(bù)符合《關于确定坐行财務審計和資(zī)産評估業務中介機構的有志通(tōng)知》(杭國資(zī)發〔2013〕170号)和《關于确定201現相7-2019年财務審計和資(zī)産評估業務門微中介機構的通(tōng)知》(杭國資(zī)财〔201很雪6〕197号)文件要求。

整改措施:1、公司自收到報告後立即通(tōng)知空工王星記就報告列示的問題進行自查自糾,王星記已于2019年習風1月9日提交了整改回複意見(詳見附件);2、公司向主讀藍要業務部室和全資(zī)控股企業再次傳達了《關于确定财服知務審計和資(zī)産評估業務中介機構的通(tōng大謝)知》(杭國資(zī)發〔2013〕170号)、《關于确定201訊身7-2019年财務審計和資(zī)産評估業務中介機構的通(tō錯在ng)知》(杭國資(zī)财〔2016〕197号文件精神),要求子村加強重視中介機構選聘程序,嚴格按照市國資(zī)委準入名單選聘中介機構;3服知、公司已将中介機構選聘合規性審查列入内部審計工(gōng)筆來作内容,在後續開(kāi)展審計過程中将加強相關的檢查和督促。

    

杭州市實業投資(zī)集團有限公司

2019年3月21日


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