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審計部

1、負責制訂集團公司年度内部審計工(gōng)作計劃,報集團公司黨委到麗會(huì)審議,董事長(cháng)批準後實施。

2、負責集團、全資(zī)及控股企業的内部審計工(gōng)作,做好(hǎ林哥o)與外部審計的協調工(gōng)作,配合各級政府審計部門厭購對集團開(kāi)展各項内部審計工(gōng)作。

3、負責對全資(zī)及控股企業主要負責人(董事長(風我cháng)、總經理)進行任期和離任經濟責我能任審計。

4、負責對集團、全資(zī)及控參股企業投資(zī)、資(zī)妹在金(jīn)籌措、大(dà)型基本建設等重大(dà)經濟活動進行審計監督。對所離亮屬企業經營管理中發生的各種重大(dà)異常情況進行專項審計,并向集團黨委會(生東huì)、董事長(cháng)報告調查結果。

5、負責審計後續管理工(gōng)作,提升審計結果明雜的運用水平。對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改。

6、負責整合集團内部監督資(zī)源,對集團、全資(zī)及控參股企業的财身到務收支、經營預決算、資(zī)産質量、營運績效以及其他人海(tā)有關的經濟活動進行審計監督。

7、參與集團各項内控制度建設,對所屬企業的内部控制在場系統的健全性、合理性和有效性進行指導、檢查、評價和意見反饋,對有術讀關經濟業務和經營風險進行評估和意見反饋。

8、協助集團黨委會(huì)、董事會(huì)、監事會(huì)開(答廠kāi)展工(gōng)作;協助相關部門完成對全資(zī相樹)和控股企業負責人的經營業績考核工(gōng我少)作。

9、負責制定本部門職能相關制度。

10、完成集團領導交辦的其他(tā)工(志美gōng)作任務。


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